תוצאות הרבעון השלישי של עמיר שיווק
עמיר שיווק והשקעות בחקלאות, העוסקת בשיווק ובהפצה של תשומות לחקלאות ובהפעלת מכון תערובת לייצור מזון לבעלי חיים, פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025.
גיא בינשטוק, מנכ"ל עמיר שיווק: "ברבעון השלישי של השנה ניכר שיפור בתוצאות החברה עם עלייה ברווח הגולמי, התפעולי והנקי. זאת על אף ירידה בהכנסות שנבעה בעיקר מפעילות הגנת הצומח שנפגעה מהמיעוט בגשמים. תחום התערובות צמח ביותר מ־10% בהכנסות ל־81.5 מיליון שקל. הרווח הגולמי זינק ב־75% ל־18.4 מיליון שקל. אנו ממשיכים לחזק את התחום באמצעות השקעה ישירה ועקיפה בלולים לגידול עופות לבשר ולולי הטלה. בתחום הנדל"ן, הנכס שלנו צפוי להיפתח בינואר 2026 ויתרום לרווחיות החברה, ואנו סמוכים ובטוחים שנמשיך להשיא ערך לבעלי המניות גם בשנת 2026."
הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב־317.1 מיליון שקל לעומת 325 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מתחום הגנת הצומח, וקוזזה בחלקה מהתחומים אריזות ותערובות. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב־949.2 מיליון שקל לעומת 949.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי ב־47.9 מיליון שקל לעומת 44.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב־152.8 מיליון שקל לעומת 143.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של כ־6.5%. העלייה ברווח הגולמי נבעה מעלייה בתחום התערובות.
הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב־12.5 מיליון שקל (כ־4.0% מהמחזור), עלייה של כ־29.4% לעומת 9.7 מיליון שקל (כ־3.0% מהמחזור) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב־45.9 מיליון שקל (כ־4.8% מהמחזור) לעומת כ־42.5 מיליון שקל (כ־4.5% מהמחזור) בתקופה המקבילה.
ה־EBITDA ברבעון השלישי הסתכם ב־17 מיליון שקל לעומת 15 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ־13.6%. ה־EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב־-59.7 מיליון שקל לעומת 58.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של כ־2.4%.
הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב־8.3 מיליון שקל, עלייה של כ־44.6% לעומת כ־5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב־31.4 מיליון שקל לעומת 29.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של כ־5.2%.
הונה העצמי של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2025 הסתכם ב־411.4 מיליוני שקל, 42.5% מסך המאזן, לעומת 392.7 מיליון שקל, 43.2% מסך המאזן, ליום 31 בדצמבר 2024. ההון הושפע בעיקר מהרווח הכולל בתקופה בניכוי דיבידנד שחולק בהיקף 15 מיליון שקל בחודש מאי.
אילוסטרציה
תוצאות החברה לפי מגזרי פעילות
המכירות בתחום הגנת הצמח והזנתו ירדו ברבעון השלישי ב־14.9 מיליוני שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וההכנסות הסתכמו ב־131.5 מיליון שקל לעומת 146.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב־412.4 מיליון שקל לעומת 437.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ירידה של 25.1 מיליון שקל. הירידה נובעת בעיקר מירידה במחירי הדשנים ומהשפעות מזג האוויר, מיעוט גשמים וטמפרטורות גבוהות יחסית בעונת החורף, שהפחיתו מחלות עלים והביאו לירידה בגידולי קיץ בשל קיצוץ במכסות המים. כפועל יוצא פחתו צריכת חומרי ההדברה בתקופת הדיווח ומרווח הפעילות עקב רכישות נמוכות יותר מהספקים.
ההכנסות בתחום האריזות הסתכמו ברבעון השלישי ב־62.1 מיליון שקל לעומת 60.6 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 1.5 מיליון שקל (כ־2.5%). ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב־187.1 מיליון שקל לעומת 168.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של 18.6 מיליון שקל (כ־11.1%). העלייה נובעת בעיקרה מגידול בהיצע מוצרי האריזות לחקלאות, בעיקר חומרי אריזה שאינם קרטון גלי, ומעלייה כמותית באספקת אריזות לתעשייה. כמו כן עלו המחירים בכל תחומי שוק הקרטון הגלי עקב עליית מחירי חומרי הגלם לתעשייה זו.
בתחום התערובות הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי ב־81.5 מיליון שקל לעומת 73.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 7.7 מיליון שקל (כ־10.4%). העלייה נובעת בעיקרה מגידול כמותי של 16% בכמויות התערובת שנמכרו לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז ירידה במחירי המכירה של התערובת ללקוחות בשל ירידה במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור התערובות.
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב־230.5 מיליון שקל לעומת 227.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של 3.2 מיליון שקל. העלייה נובעת בעיקרה מגידול כמותי של 4% בכמויות התערובת שנמכרו לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומשיפור תמהיל התערובות שנמכרו בקיזוז ירידה במחירי המכירה של התערובת ללקוחות, בשל ירידה במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור התערובות.
בתחום האחר, הכולל בין השאר שיווק של מוצרי השקיה, זרעים ושתילים, כלי־עבודה וקטיף, מיכון חקלאי, ביגוד, פוליאתילן ורשתות, ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב־40.5 מיליון שקל לעומת 42.7 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 2.1 מיליון שקל. הירידה נובעת מירידה לא מהותית במספר קבוצות מוצרים. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב־115.4 מיליון שקל לעומת 112.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של 2.7 מיליון שקל (כ־2.4%). העלייה נובעת בעיקר מעלייה במכירות מוצרים להשקיה, פוליאתילן, זרעים ומוצרים טכניים, בקיזוז ירידה במכירות של מיכון חקלאי ואחרים.
בתחום הנדל"ן, בין היתר החברה מחזיקה שני בניינים בבני ברק (בניין חד־קומתי בשטח של כ־2,200 מ"ר וסמוך לו בניין בן 3 קומות בשטח של כ־5,500 מ"ר). בנכס של החברה בבני ברק מבוצעות מתחילת שנת 2024 עבודות התאמה להפיכתו למרכז מסחרי. לפיכך בתקופות הדיווח השנה ואשתקד אין הכנסות מחלק זה של הנכס. הנכס צפוי להיפתח לשימוש בינואר 2026. שאר חלקי הנכס מושכרים ללא שינוי מהותי.
